内部監査体制
内部監査体制
当会では、内部監査部署として被監査部署から独立した「監査部」を設置しています。監査部では、経営諸活動全般にわたる管理および業務の遂行状況を、内部管理態勢の適切性と有効性の観点から検討・評価し、改善事項の勧告などを通じて業務運営の適切性の維持・改善に努めています。
内部監査は、当会の本店・支店のすべての業務、および連結子会社などの業務のうち法令等に抵触しない範囲を対象として、中期および年度の内部監査計画に基づき実施しています。
監査結果は代表理事理事長に報告したのち被監査部署に通知され、定期的に被監査部署の取り組み状況をフォローアップしています。また、監査結果の概要を定期的に理事会に報告することとしています。
監査部は、監事および会計監査人と定期的および必要に応じて意見・情報交換を行い、連携を強化しています。
